Mudanças entre as edições de "Auditoria 2024 versão 2.1"

De Assessoria de Gestão Estratégica - TRT13
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(Criou página com '== Descrição do Processo == === Objetivo do processo === O processo de auditoria visa avaliar a gestão da coisa pública. Possui 21 atividades e 4 atores participam deste processo, que está estruturado da seguinte forma: * A1. Consultar Plano Anual de Auditoria; * A2. Protocolizar Comunicado de Auditoria; * A3. Tomar ciência da auditoria; * A4. Planejar Auditoria; * A5. Protocolizar programa de trabalho e agendar Reunião de Abertura da Auditoria; * A6. Realizar re...')
 
 
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== POP ==
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Acesse o arquivo completo do Procedimento Operacional Padrão[[Mídia:form05.pop.ACS FINAL.pdf|- POP]]
Acesse o arquivo completo do Procedimento Operacional Padrão[[Mídia:formulario5.mapeamentto.2025pop.auditoria2024.versao2.1.final.pdf|- POP]]


O respectivo POP descreve as seguintes atividades:
O respectivo POP descreve as seguintes atividades:
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== Ato de institucionalização do processo ==  
== Ato de institucionalização do processo ==  
*[[Mídia:ATO TRT13 SGP N.º 183 - DE 28 DE DEZEMBRO DE 2022-1.pdf|Ato TRT GP  nº 183/2022]]
*[[Mídia:Ato TRT GP Nº 545_2015.pdf|Ato TRT GP  nº 545/2015]]


== Normativos Pertinentes ==
== Normativos Pertinentes ==
*[[Mídia:ATO TRT13 SGP N.º 183 - DE 28 DE DEZEMBRO DE 2022-1.pdf|Ato TRT GP  nº 183/2022]]
*[[Mídia:ATO TRT13 SGP N.º 183 - DE 28 DE DEZEMBRO DE 2022-1.pdf|Ato TRT GP  nº 183/2022]]
Manual de Auditoria do PJ
*<span class="newwin"> [https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2023/04/manual-de-auditoria-pjr-23-05-24-1.pdf Manual de Auditoria do Poder Judiciário]
Resolução CNJ 308/2020
*<span class="newwin"> [https://atos.cnj.jus.br/files/original165536202006225ef0e288745e8.pdf Res CNJ 308/2020]
Resolução CNJ 309/2020
*<span class="newwin"> [https://atos.cnj.jus.br/files/original165609202006225ef0e2a9dd07f.pdf Res CNJ 309/2020]
Resolução CNJ 422/2021
*<span class="newwin"> [https://atos.cnj.jus.br/files/original181750202109296154adce48f39.pdf Res CNJ 422/2021]
 


== Atas ==
== Notificação de entrega ==
* [[Mídia:E-mail de Tribunal Regional do Trabalho... NATUREZA SINGULAR (CURSOS FECHADOS)”..pdf|Notificação de entrega do mapeamento do processo]] processo]]
* [[Mídia:E-mail de Tribunal Regional do Trabalho - 13ª Região - Mapeamento Auditoria 2024 versao 2.1.pdf|Notificação de entrega]]


== Siglas ==
== Siglas ==

Edição atual tal como às 20h50min de 17 de junho de 2025

Descrição do Processo

Objetivo do processo

O processo de auditoria visa avaliar a gestão da coisa pública. Possui 21 atividades e 4 atores participam deste processo, que está estruturado da seguinte forma:

  • A1. Consultar Plano Anual de Auditoria;
  • A2. Protocolizar Comunicado de Auditoria;
  • A3. Tomar ciência da auditoria;
  • A4. Planejar Auditoria;
  • A5. Protocolizar programa de trabalho e agendar Reunião de Abertura da Auditoria;
  • A6. Realizar reunião inaugural;
  • A7. Verificar a necessidade de requisição de documentos e/ou Informações (RDI);
  • A8. Protocolizar RDI
  • A9. Providenciar dados e informações;
  • A10. Executar a auditoria;
  • A11. Elaborar quadro de resultados preliminares;
  • A12. Protocolizar ou acostar quadro de resultados preliminares
  • A13. Manifestar-se sobre os achados;
  • A14. Analisar a manifestação da UA e elaborar as recomendações preliminares;
  • A15. Realizar reunião de encerramento
  • A16. Elaborar relatório final de auditoria;
  • A17. Despachar processo ao presidente do TRT;
  • A18. Despachar relatório;
  • A19. Elaborar respostas ao QMCA2;
  • A20. Elaborar respostas ao QMCA3;
  • A21. Verificar providências adicionais para conclusão do processo;
  • A22. Arquivar
  • Ator: UA - Unidades auditadas (Todas as unidades administrativas do TRT)
  • Ator: Secaud – Diretor (Diretor da Secretaria de Auditoria Interna)
  • Ator: Secaud – Equipe de Auditoria (Servidores designados para compor a equipe de auditoria)
  • Ator: SGP - Secretaria Geral da Presidência


Entrada do processo: Plano Anual de Auditoria.
Saída do processo: Auditoria concluída e Protocolos(PROADs) de auditoria, RDI e achados Arquivados

Unidade Gestora

Secretaria de Auditoria Interna – SECAUD

Gestor

Diretora da Secretaria de Auditoria Interna (Nathália de Almeida Torres)

Equipe do Processo

  • Nathalia Almeida Torres (Secaud)
  • Maurício Dias Sobreira Bezerra (Secaud)
  • Mona Larissa Costa Freire (Secaud)

Membros participantes da equipe do projeto

  • Luiza Lucia de Farias Aires Leal (SEGGEST)
  • Rodolpho de Almeida Eloy (SEGGEST)
  • Antonio Ferreira de Carvalho Brito Filho(estagiário SEGGEST)
  • Max Frederico Feitosa Guedes Pereira

Fluxo

O fluxo do processo pode ser acessado através do link .

POP

Acesse o arquivo completo do Procedimento Operacional Padrão- POP

O respectivo POP descreve as seguintes atividades:

Ato de institucionalização do processo

Normativos Pertinentes

Notificação de entrega

Siglas

  • Secaud – Secretaria de Auditoria
  • RDI – Requisição de Documentos e Informações
  • UA – Unidade Auditada
  • CNJ - Conselho Nacional de Justiça
  • QMCA - Questionário de Monitoramento Contínuo de Auditoria