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2024NE000662.html

última modificação 08/09/2025 09h12

text/html 2024NE000662.html — 1429 KB

Data e hora da consulta:
Usuário:
14/11/2024 15:50
***.496.464-**
Nota de Empenho
Impressão Completa
Código Nome Moeda
Ano Tipo Número
80005 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13A.REGIAO REAL - (R$)
2024 NE 662
Natureza da DespesaEsfera UGRPTRES Plano InternoFonte de Recurso
Célula Orçamentária
1 167983 1000000000 449052 - -
Data de Emissão Tipo Processo Taxa de Câmbio Valor
Código Nome
Descrição
Local da Entrega
Informação Complementar
13/11/2024 Ordinário 08020/2023 - 16.993,76
35.589.190/0001-09 PSJTECH COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE E
Nota de EMPENHO destinada à despesa c/ material permanente (item 1 - DISPOSITIVO RFID UHF MÓVEL) com a
finalidade de controle e identificação patrimonial dos bens permanentes. Contratada empresa PSJTECH COMERCIO
VAREJISTA ESPECIALIZADO de EQUIP. e SUPRIM. DE INFORMÁTICA LTDA no montante de R$16.993,76.
Exclusão do item 848 do PAAC-2023, Pregão Eletrônico nº 90032/2024 e PROAD n. 08020/2023.
-
-
Artigo
Código
Parágrafo
Modalidade de Licitação
IncísoAto Normativo
Amparo Legal
197 PREGAO
1 - - -
Alínea
DECRETO 10.024/2019
Sistema de Origem
SIAFI-STN
Favorecido
Endereço
ODILON SANTOS 205 SHOPPING RI RIO VERMELHO
CEP
41940-350
Município
SALVADOR BA
UF Telefone
CNPJ
02.658.544/0001-70
CEP
58013-260
Endereço
AV. CORALIO SOARES DE OLIVEIRA S/N - CENTRO.
Município
JOAO PESSOA
UF
PB
Telefone
0XX83 3533-6138 0XX83 3533-6140
UG Emitente
1 de 2002
Versão Data/Hora
13/11/2024 17:41:16
Operação
Alteração
Data e hora da consulta:
Usuário:
14/11/2024 15:50
***.496.464-**
Nota de Empenho
Impressão Completa
Lista de Itens
Natureza de Despesa
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 16.993,76
Total da Lista
Subelemento 45 - EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS
001 16.993,76item 1 - Aquisição 02u de DISPOSITIVO RFID UHF MÓVEL (leitores),
conforme especificações, condições e critérios e exigências do Termo de
Referência, Anexo I do Edital. Marca/Fabricante: ZEBRA.
Modelo/Versão: TIPO GUN. Custo unitário R$8.496,88 , conf. Relatório
do Pregão (doc.110).
Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total
13/11/2024 Inclusão 2,00000 8.496,8800 16.993,76
Seq. Descrição Valor do Item
Ordenador de Despesa
SAMUEL VON LAER NORAT
***.879.734-**
13/11/2024 17:41:16
Gestor Financeiro
SALETIEL DIAS PAZ
***.618.804-**
13/11/2024 16:11:12
Assinaturas
2 de 2002
Versão Data/Hora
13/11/2024 17:41:16
Operação
Alteração