Você está aqui: Página Inicial > Transparência > Contas Públicas > Arquivos > 2024 > JUN > PREGÃO > 2024NE000392.html
Conteúdo

2024NE000392.html

última modificação 10/09/2025 08h27

text/html 2024NE000392.html — 260 KB

Data e hora da consulta:
Usuário:
20/06/2024 11:10
***.880.894-**
Nota de Empenho
Impressão Completa
Código Nome Moeda
Ano Tipo Número
80005 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13A.REGIAO REAL - (R$)
2024 NE 392
Natureza da DespesaEsfera UGRPTRES Plano InternoFonte de Recurso
Célula Orçamentária
1 167983 1138000344 339039 - -
Data de Emissão Tipo Processo Taxa de Câmbio Valor
Código Nome
Descrição
Local da Entrega
Informação Complementar
17/06/2024 Ordinário PROAD 05392/2024 - 2.327,00
22.638.615/0001-80 ALCENIRA BORGES DA SILVA
EMPENHO para atender as despesas com contratação de de 130 (cento e trinta) unidades de Coffee-Break para a
realização do cursona Jornada de Direito e Processo do Trabalho, que se realizará no dia 07 às (10h40) de julho de
2024.
-
ARP nº 003/2024 - Pregão Eletrônico nº 90001/2024 (PROAD Nº 11987/2023).
Artigo
Código
Parágrafo
Modalidade de Licitação
IncísoAto Normativo
Amparo Legal
126 PREGAO
1 - - -
Alínea
LEI 10.520 / 2002
Sistema de Origem
SIAFI-STN
Favorecido
Endereço
MARECHAL ESPERIDIAO ROS 744 SALA A EXPEDICIONARIOS
CEP
58041-070
Município
SANTA RITA PB
UF Telefone
83 - 99808-2056
CNPJ
02.658.544/0001-70
CEP
58013-260
Endereço
AV. CORALIO SOARES DE OLIVEIRA S/N - CENTRO.
Município
JOAO PESSOA
UF
PB
Telefone
0XX83 3533-6138 0XX83 3533-6140
UG Emitente
1 de 2
002
Versão Data/Hora
17/06/2024 16:48:16
Operação
Alteração
Data e hora da consulta:
Usuário:
20/06/2024 11:10
***.880.894-**
Nota de Empenho
Impressão Completa
Lista de Itens
Natureza de Despesa
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC 2.327,00
Total da Lista
Subelemento 41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
001 2.327,00ITEM 01 - Coffee break para ser ofertado no curso na Jornada de Direito
e Processo do Trabalho, que se realizará no dia 07 (10h40) de julho de
2024. Serão ofertados coffee breaks para 130 pessoas
Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total
17/06/2024 Inclusão 130,00000 17,9000 2.327,00
Seq. Descrição Valor do Item
Ordenador de Despesa
STENIO QUEIROGA DE ALENCAR
***.431.044-**
17/06/2024 16:48:16
Gestor Financeiro
LEONARDO GUEDES PEREIRA
***.457.364-**
17/06/2024 16:47:08
Assinaturas
2 de 2
002
Versão Data/Hora
17/06/2024 16:48:16
Operação
Alteração