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2024NE000447.html

última modificação 11/09/2025 08h53

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12/09/2024 15:23
***.880.894-**
Nota de Empenho
Impressão Completa
Código Nome Moeda
Ano Tipo Número
80005 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13A.REGIAO REAL - (R$)
2024 NE 447
Natureza da DespesaEsfera UGRPTRES Plano InternoFonte de Recurso
Célula Orçamentária
1 167983 1000000000 449052 - -
Data de Emissão Tipo Processo Taxa de Câmbio Valor
Código Nome
Descrição
Local da Entrega
Informação Complementar
22/07/2024 Ordinário 01258/2024 - 4.984,00
09.442.524/0001-07 PROSPERITY COMERCIO E SERVICOS LTDA
EMPENHO para atender as despesas com a aquisição de bens destinados à instalação da Sala de Treinamento,
Saúde e Bem-estar do Fórum Maximiano Figueiredo (FMF) pertencente ao TRT-13, mediante DISPENSA DE
LICITAÇÃO ELETRÔNICA nº 90009/2024 - Art. 75, II, da Lei nº 14.133/2021. Apresente demanda atender a
Resolução 207 do CNJ, que instituiu a Política de Atenção Integral à Saúde de Magistrados e Servidores do Poder
Judiciário. PROAD 1258/2024
-
-
Artigo
Código
Parágrafo
Modalidade de Licitação
IncísoAto Normativo
Amparo Legal
139 DISPENSA DE LICITACAO
75 - II -
Alínea
LEI 14.133 / 2021
Sistema de Origem
SIAFI-STN
Favorecido
Endereço
ITAPETIM 342 CASA JANGA
CEP
53437-720
Município
PAULISTA PE
UF Telefone
(81) 3491-4974
CNPJ
02.658.544/0001-70
CEP
58013-260
Endereço
AV. CORALIO SOARES DE OLIVEIRA S/N - CENTRO.
Município
JOAO PESSOA
UF
PB
Telefone
0XX83 3533-6138 0XX83 3533-6140
UG Emitente
1 de 2
003
Versão Data/Hora
24/07/2024 09:08:29
Operação
Alteração
Data e hora da consulta:
Usuário:
12/09/2024 15:23
***.880.894-**
Nota de Empenho
Impressão Completa
Lista de Itens
Natureza de Despesa
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.984,00
Total da Lista
Subelemento 42 - MOBILIARIO EM GERAL
001 4.984,00item 06 - 04 (quatro) unidades - Banco de vestiário, conforme condições,
critérios, quantidades e exigências estabelecidas no Aviso de
Contratação Direta e seus anexos. Marca/Fabricante: IMPACTO
Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total
22/07/2024 Inclusão 4,00000 1.246,0000 4.984,00
Seq. Descrição Valor do Item
Ordenador de Despesa
SAMARA GAUDENCIO ASFORA LACERDA
***.365.604-**
22/07/2024 14:24:12
Gestor Financeiro
LEONARDO GUEDES PEREIRA
***.457.364-**
22/07/2024 14:16:44
Responsável pela Nota de Empenho
JOSE CAETANO LEITE
***.880.894-**
24/07/2024 09:08:29
Assinaturas
2 de 2
003
Versão Data/Hora
24/07/2024 09:08:29
Operação
Alteração