2024NE000281.html
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14/10/2025 08h09
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Usuário:
29/04/2024 16:58
***.018.781-**
Nota de Empenho
Impressão Completa
Código Nome Moeda
Ano Tipo Número
80005 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13A.REGIAO REAL - (R$)
2024 NE 281
Natureza da DespesaEsfera UGRPTRES Plano InternoFonte de Recurso
Célula Orçamentária
1 167983 1138000344 339039 - -
Data de Emissão Tipo Processo Taxa de Câmbio Valor
Código Nome
Descrição
Local da Entrega
Informação Complementar
26/04/2024 Ordinário PROAD 3682/2024 - 2.064,00
22.309.352/0001-66 ROUSIKLECIA DE SOUSA RIBEIRO
EMPENHO para atender as despesas com Coffee Break para as oficinas sobre A Invisibilidade do Autista de Suporte
1 e 2, contemplando o compromisso 5 do Movimento Mente em Foco, do Pacto Global da ONU, aderido pelo TRT-13
no início de 2023 (Promover ações de incentivo à saúde mental). Evento promovido pela Coordenadoria de Saúde -
mediante Ata de Registro de Preços nº
04/2024, decorrentes do Pregão Eletrônico nº 90001/2023 (PROAD nº 11.987/2023). PROAD 3682/2024.
Fórum Irineu Joffily - Rua Edgar Vilarim Meira - Estacão Velha, Campina Grande - PB, 58410-052
-
Artigo
Código
Parágrafo
Modalidade de Licitação
IncísoAto Normativo
Amparo Legal
126 PREGAO
1 - - -
Alínea
LEI 10.520 / 2002
Sistema de Origem
SIAFI-STN
Favorecido
Endereço
JOAO ALVES MONTEIRO 387 A CENTRO
CEP
58117-000
Município
LAGOA SECA PB
UF Telefone
CNPJ
02.658.544/0001-70
CEP
58013-260
Endereço
AV. CORALIO SOARES DE OLIVEIRA S/N - CENTRO.
Município
JOAO PESSOA
UF
PB
Telefone
0XX83 3533-6138 0XX83 3533-6140
UG Emitente
1 de 2002
Versão Data/Hora
29/04/2024 11:45:54
Operação
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29/04/2024 16:58
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Lista de Itens
Natureza de Despesa
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC 2.064,00
Total da Lista
Subelemento 41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
001 2.064,00Valor para atender as despesas com aquisição de 60 (unidades) de
Coffee break Tipo 1 - Lote 1 - Item 2, para ser servido no dia 30/04/2024,
às 10:00 horas, no Fórum Irineu Joffily Campina Grande, em favor da
empresa ROUSIKLÉCIA DE SOUSA RIBEIRO (MIRANTE MORIA).
Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total
26/04/2024 Inclusão 60,00000 34,4000 2.064,00
Seq. Descrição Valor do Item
Ordenador de Despesa
SAMARA GAUDENCIO ASFORA LACERDA
***.365.604-**
26/04/2024 16:31:19
Gestor Financeiro
LEONARDO GUEDES PEREIRA
***.457.364-**
29/04/2024 11:45:54
Assinaturas
2 de 2
002
Versão Data/Hora
29/04/2024 11:45:54
Operação
Alteração