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Usuário:
11/06/2025 13:33
***.880.894-**
Nota de Empenho
Impressão Completa
Lista de Itens
Natureza de Despesa
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 8.500,00
Total da Lista
Subelemento 17 - MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO
001 6.392,00LOTE 5 - item 18 - Aquisição de 8 PEÇAS de Cabo de Rede UTP da
marca/modelo Norphel, ao Custo unitário R$ 799,00, com as seguintes
características: - CAT6; -Não Blindado (U/UTP); -100% Cobre; -
Homologado ANATEL; - Peça com 305m.
Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total
06/06/2025 Inclusão 8,00000 799,0000 6.392,00
Seq. Descrição Valor do Item
Subelemento 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
002 1.580,00LOTE 5 - item 19 - Aquisição de 200u de Tomada tipo Keystone Jack
RJ45 da marca/modelo Netplus, ao Custo unitário R$ 7,90, com as
seguintes características: -CAT6; -Fêmea; -Padrão de Crimpagem
T568A e T568B.
Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total
06/06/2025 Inclusão 200,00000 7,9000 1.580,00
Seq. Descrição Valor do Item
Subelemento 17 - MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO
003 528,00LOTE 5 - item 20 - Aquisição de 15 PACOTES de Conector Modular Plug
RJ45 da marca/modelo Adconnect, ao Custo unitário R$ 35,20, com as
seguintes características: -CAT6; -Macho; -Pacote c/ 100u.
Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total
06/06/2025 Inclusão 15,00000 35,2000 528,00
Seq. Descrição Valor do Item
Ordenador de Despesa
CARLOS HENRIQUE MELO DE LUNA
***.148.914-**
06/06/2025 14:47:00
Gestor Financeiro
LEONARDO GUEDES PEREIRA
***.457.364-**
06/06/2025 14:44:49
Assinaturas
2 de 2
002
Versão Data/Hora
06/06/2025 14:47:01
Operação
Alteração