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Usuário:
11/06/2025 13:35
***.880.894-**
Nota de Empenho
Impressão Completa
Lista de Itens
Natureza de Despesa
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.802,15
Total da Lista
Subelemento 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
001 480,00LOTE 4 - item 16 - Aquisição de 20 PACOTES de Pilhas Alcalina AAA de
1,5V c/ Certificado INMETRO e Pct c/ 16u. Marca/modelo Elgin. Custo
unitário R$ 24,00. PROAD n. 0336/2025.
Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total
06/06/2025 Inclusão 20,00000 24,0000 480,00
Seq. Descrição Valor do Item
002 540,00LOTE 4 - item 17 - Aquisição de 20 PACOTES de Pilhas Alcalina AA de
1,5V c/ Certificado INMETRO e Pct c/ 16u. Marca/modelo Elgin. Custo
unitário R$ 27,00. PROAD n. 0336/2025.
Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total
06/06/2025 Inclusão 20,00000 27,0000 540,00
Seq. Descrição Valor do Item
003 782,15LOTE 4 - item 25 - Aquisição de 5 PACOTES de Kit de Bloqueio de
Disjuntor da marca/modelo Tagout, ao Custo unitário R$ 156,43, com as
seguintes características: - Dispositivo de Bloqueio Universal Plástico p/
Disjuntores Motor, DIN, NEMA e Caixa Moldada; - Garra de bloqueio e
travamento não-condutora em nylon; - Cadeado plástico com haste
plástica; e -Etiqueta de identificação.
Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total
06/06/2025 Inclusão 5,00000 156,4300 782,15
Seq. Descrição Valor do Item
Ordenador de Despesa
CARLOS HENRIQUE MELO DE LUNA
***.148.914-**
06/06/2025 14:48:33
Gestor Financeiro
LEONARDO GUEDES PEREIRA
***.457.364-**
06/06/2025 14:44:34
Assinaturas
2 de 2
002
Versão Data/Hora
06/06/2025 14:48:33
Operação
Alteração