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Usuário:
11/06/2025 13:41
***.880.894-**
Nota de Empenho
Impressão Completa
Lista de Itens
Natureza de Despesa
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 4.892,00
Total da Lista
Subelemento 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
001 1.968,00LOTE 1 - item 1 - Aquisição de 24u peças de Cabo Flexível 1,5mm² da
marca/modelo Norttecabos, ao Custo unitário R$ 82,00, com as
seguintes características: . tensão 450/750V; . antichama; . selo
INMETRO; . cores: amarelo(12 und), preto(6 und) e azul(6 und); . peça
com 100m.
Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total
05/06/2025 Inclusão 24,00000 82,0000 1.968,00
Seq. Descrição Valor do Item
002 2.424,00LOTE 1 - item 2 - Aquisição de 24u peças de Cabo Flexível 2,5mm² da
marca/modelo Norttecabos, ao Custo unitário R$ 101,00, com as
seguintes características: . tensão 450/750V; . antichama; . selo
INMETRO; . cores: preto (8u), azul (8u) e verde (8u); . peça com 100m.
Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total
05/06/2025 Inclusão 24,00000 101,0000 2.424,00
Seq. Descrição Valor do Item
003 500,00LOTE 1 - item 3 - Aquisição de 5u peças de Eletroduto Flexível PVC
Corrugado, 1¿ (DN32) com 100m da marca/modelo COBRA ao Custo
unitário R$ 100,00. PROAD n. 0336/2025.
Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total
05/06/2025 Inclusão 5,00000 100,0000 500,00
Seq. Descrição Valor do Item
Ordenador de Despesa
CARLOS HENRIQUE MELO DE LUNA
***.148.914-**
06/06/2025 13:45:17
Gestor Financeiro
LEONARDO GUEDES PEREIRA
***.457.364-**
06/06/2025 14:43:37
Assinaturas
2 de 2
002
Versão Data/Hora
06/06/2025 14:43:37
Operação
Alteração