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Usuário:
11/06/2025 13:44
***.880.894-**
Nota de Empenho
Impressão Completa
Lista de Itens
Natureza de Despesa
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 9.220,00
Total da Lista
Subelemento 24 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES
001 1.490,00item 8 - Aquisição 05u de Painel em MDF com revestimento na cor
branca, nas duas faces, medindo 2.70 x 1.75m, com espessura de
15mm. Marca/modelo: DURATEX. Custo unitário R$298,00. Quantitativo
inicial no DESPACHO SADM e DG (docs. 111 e 113). PROAD n.
0174/2025.
Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total
03/06/2025 Inclusão 5,00000 298,0000 1.490,00
Seq. Descrição Valor do Item
002 4.280,00item 9- Aquisição 10u de Painel em MDF com revestimento amadeirado,
medindo 2.70 x 1.75m, com espessura de 15mm, na cor de padrão
existente no neste Tribunal (italian noce ¿ conf. fotos anexadas).
Marca/modelo: DURATEX. Custo unitário R$428,00. Quantitativo inicial
no DESPACHO SADM e DG (docs. 111 e 113). PROAD n. 0174/2025.
Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total
03/06/2025 Inclusão 10,00000 428,0000 4.280,00
Seq. Descrição Valor do Item
003 3.450,00item 10- Aquisição 10u de Painel em MDF com revestimento
amadeirado, medindo 2.70 x 1.75m, com espessura de 06mm, na cor de
padrão existente neste Tribunal (italian noce ¿ conf. fotos anexadas).
Marca/modelo: DURATEX. Custo unitário R$345,00. Quantitativo inicial
no DESPACHO SADM e DG (docs. 111 e 113). PROAD n. 0174/2025.
Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total
03/06/2025 Inclusão 10,00000 345,0000 3.450,00
Seq. Descrição Valor do Item
Ordenador de Despesa
CARLOS HENRIQUE MELO DE LUNA
***.148.914-**
03/06/2025 15:25:53
Gestor Financeiro
LEONARDO GUEDES PEREIRA
***.457.364-**
03/06/2025 15:01:06
Assinaturas
2 de 2
002
Versão Data/Hora
03/06/2025 15:25:53
Operação
Alteração