
Data e hora da consulta:
Usuário:
26/11/2024 14:17
***.496.464-**
Nota de Empenho
Impressão Completa
Lista de Itens
Natureza de Despesa
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 716,10
Total da Lista
Subelemento 24 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES
001 495,00item 15 - Aquisição de 05u de Tintas latex PVA cor branco gelo.
Marca/Modelo: ECOMIX. Custo unitário R$99,00, conf. Quadro Resumo
de aquisições (doc. 29) e DESPACHO SADM (doc. 66).
Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total
26/11/2024 Inclusão 5,00000 99,0000 495,00
Seq. Descrição Valor do Item
002 93,00item 16 - Aquisição de 03u de Selador latex PVA (galão contendo 3,6L)
para uso interno. Marca/Modelo: ECOMIX. Custo unitário R$31,00, conf.
Quadro Resumo de aquisições (doc. 29) e DESPACHO SADM (doc. 66).
Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total
26/11/2024 Inclusão 3,00000 31,0000 93,00
Seq. Descrição Valor do Item
003 128,10item 17 - Aquisição de 03u de Massa corrida PVA (lata ou balde
contendo 18L) para uso interno. Marca/Modelo: ECOMIX. Custo unitário
R$42,70, conf. Quadro Resumo de aquisições (doc. 29) e DESPACHO
SADM (doc. 66).
Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total
26/11/2024 Inclusão 3,00000 42,7000 128,10
Seq. Descrição Valor do Item
Ordenador de Despesa
SAMARA GAUDENCIO ASFORA LACERDA
***.365.604-**
26/11/2024 12:59:15
Gestor Financeiro
LEONARDO GUEDES PEREIRA
***.457.364-**
26/11/2024 12:21:11
Assinaturas
2 de 2
002
Versão Data/Hora
26/11/2024 12:59:16
Operação
Alteração