
Data e hora da consulta:
Usuário:
26/11/2024 14:14
***.496.464-**
Nota de Empenho
Impressão Completa
Lista de Itens
Natureza de Despesa
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 3.412,50
Total da Lista
Subelemento 24 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES
001 1.638,75item 24 - Aquisição de 05u de Laminado decorativo de alta pressão p/
revestimento, medindo 3,08x1,25m, acabamento texturizado, espessura
de 0,8 mm, na cor marrom café. Marca: PERTECH. Custo unitário
R$327,75.
Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total
25/11/2024 Inclusão 5,00000 327,7500 1.638,75
Seq. Descrição Valor do Item
002 1.773,75item 31 - Aquisição de 05u de Laminados decorativos de alta pressão p/
revestimento, medindo 3,08x1,25m, acabamento texturizado, espessura
de 0,8 mm, na cor vermelho cardeal ou similar. Marca: PERTECH. Custo
unitário R$354,75.
Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total
25/11/2024 Inclusão 5,00000 354,7500 1.773,75
Seq. Descrição Valor do Item
Ordenador de Despesa
SAMARA GAUDENCIO ASFORA LACERDA
***.365.604-**
26/11/2024 11:33:33
Gestor Financeiro
LEONARDO GUEDES PEREIRA
***.457.364-**
26/11/2024 08:46:28
Assinaturas
2 de 2
002
Versão Data/Hora
26/11/2024 11:33:33
Operação
Alteração