
Data e hora da consulta:
Usuário:
14/11/2024 15:50
***.496.464-**
Nota de Empenho
Impressão Completa
Lista de Itens
Natureza de Despesa
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 3.396,00
Total da Lista
Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
001 1.914,00item 02 - Aquisição 600u de ETIQUETAS ELETRÔNICAS (TAGS) RFID
UHF PARA SUPERFÍCIES NÃO METÁLICAS, conforme especificações,
condições e critérios e exigências do Termo de Referência, Anexo I do
Edital. Marca/Fabricante: TAG. Modelo/Versão: RFID - Não Metálica.
Custo unitário R$3,19, conf. Relatório do Pregão (doc.110).
Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total
13/11/2024 Inclusão 600,00000 3,1900 1.914,00
Seq. Descrição Valor do Item
002 1.482,00item 03 - Aquisição 300u de ETIQUETAS ELETRÔNICAS (TAGS) RFID
UHF PARA SUPERFÍCIES METÁLICAS, conforme especificações,
condições e critérios e exigências do Termo de Referência, Anexo I do
Edital. Marca/Fabricante: TAG. Modelo/Versão: RFID - Metálica. Custo
unitário R$4,94, conf. Relatório do Pregão (doc.110).
Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total
13/11/2024 Inclusão 300,00000 4,9400 1.482,00
Seq. Descrição Valor do Item
Ordenador de Despesa
SAMUEL VON LAER NORAT
***.879.734-**
13/11/2024 17:41:00
Gestor Financeiro
SALETIEL DIAS PAZ
***.618.804-**
13/11/2024 16:07:07
Assinaturas
2 de 2002
Versão Data/Hora
13/11/2024 17:41:00
Operação
Alteração