
Data e hora da consulta:
Usuário:
04/03/2024 15:06
***.880.894-**
Nota de Empenho
Impressão Completa
Lista de Itens
Natureza de Despesa
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 699,00
Total da Lista
Subelemento 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
001 699,00Cafeteria elétrica, Inox, capacidade de 2 litros (ou mais), 220v.,
automática, bastando colocar água e o pó para preparo do café e sem
necessidade de filtros de papel.
Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total
04/03/2024 Inclusão 1,00000 699,0000 699,00
Seq. Descrição Valor do Item
Ordenador de Despesa
SAMARA GAUDENCIO ASFORA LACERDA
***.365.604-**
04/03/2024 14:29:20
Gestor Financeiro
LEONARDO GUEDES PEREIRA
***.457.364-**
04/03/2024 14:23:26
Responsável pela Nota de Empenho
JOSE CAETANO LEITE
***.880.894-**
04/03/2024 15:05:42
Assinaturas
2 de 2
003
Versão Data/Hora
04/03/2024 15:05:42
Operação
Alteração