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Usuário:
17/06/2024 11:26
***.880.894-**
Nota de Empenho
Impressão Completa
Lista de Itens
Natureza de Despesa
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC 4.922,50
Total da Lista
Subelemento 41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
001 4.922,50Coffee break para a etapa de formação do Projeto Ruas que Falam - Dia
03/05/2024 manhã 08h30, - 25 unidades de coffee break Lote1, tipo 1,
Dia 08/05/2024, manhã, 09h00 - 25 unidades de coffee break Lote1, tipo
1, Dia 10/05/2024, manhã, 08h30 - 25 unidades de coffee break Lote1,
tipo 1, Dia 15/05/2024, manhã, 09h00 - 25 unidades de coffee break
Lote1, tipo 1,
Dia 17/05/2024, manhã, 08h30 - 25 unidades de coffee break Lote1, tipo
1, Dia 22/05/2024, manhã, 09h00 - 25 unidades de coffee break Lote1,
tipo 1, Dia 24/05/2024, manhã, 08h30 - 25 unidades de coffee break-Lote
1, tipo 1, Dia 29/05/2024, manhã, 09h00 - 25 unidades de coffee break-
Lote 1, tipo 1, Dia 05/06/2024, manhã, 09h00 - 25 unidades de coffee
break-Lote 1, tipo 1, Dia 07/06/2024, manhã, 08h30 - 25 unidades de
coffee break-Lote 1, tipo 1, Dia 14/06/2024, manhã, 08h30 - 25 unidades
de coffee break-Lote 1, tipo 1,
Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total
03/05/2024 Inclusão 275,00000 17,9000 4.922,50
Seq. Descrição Valor do Item
Ordenador de Despesa
SAMARA GAUDENCIO ASFORA LACERDA
***.365.604-**
03/05/2024 10:28:47
Gestor Financeiro
SALETIEL DIAS PAZ
***.618.804-**
03/05/2024 09:47:30
Assinaturas
2 de 2
004
Versão Data/Hora
03/05/2024 10:28:47
Operação
Alteração