Data e hora da consulta:
Usuário:
11/06/2024 08:54
***.880.894-**
Nota de Empenho
Impressão Completa
Código Nome Moeda
Ano Tipo Número
80005 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13A.REGIAO REAL - (R$)
2024 NE 337
Natureza da DespesaEsfera UGRPTRES Plano InternoFonte de Recurso
Célula Orçamentária
1 167983 1000000000 339030 - -
Data de Emissão Tipo Processo Taxa de Câmbio Valor
Código Nome
Descrição
Local da Entrega
Informação Complementar
22/05/2024 Ordinário 01211/2024 - 36.025,00
10.194.075/0001-04 MULTI VENDAS ELETROMOVEIS LTDA
EMPENHO para atender as despesas com a a aquisição de duas peças de reposição para o sistema de
arcondicionado da 10ª Vara do Trabalho no Fórum Maximiano Figueiredo (FMF) pertencente ao TRT-13, em caráter
emergencial, conforme consta nos autos. PROAD 01211/2024
-
-
Artigo
Código
Parágrafo
Modalidade de Licitação
IncísoAto Normativo
Amparo Legal
158 DISPENSA DE LICITACAO
75 - VIII -
Alínea
Lei 14.133/2021
Sistema de Origem
SIAFI-STN
Favorecido
Endereço
MINISTRO JOSE AMERICO D 42 TORRE
CEP
58040-300
Município
JOAO PESSOA PB
UF Telefone
83 - 32211540
CNPJ
02.658.544/0001-70
CEP
58013-260
Endereço
AV. CORALIO SOARES DE OLIVEIRA S/N - CENTRO.
Município
JOAO PESSOA
UF
PB
Telefone
0XX83 3533-6138 0XX83 3533-6140
UG Emitente
1 de 2
003
Versão Data/Hora
23/05/2024 09:38:40
Operação
Alteração
Data e hora da consulta:
Usuário:
11/06/2024 08:54
***.880.894-**
Nota de Empenho
Impressão Completa
Lista de Itens
Natureza de Despesa
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 36.025,00
Total da Lista
Subelemento 25 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
001 27.846,00IEM 01 - 01 UN - Motocompressor hermético INV
LG, para sistema de ar-condicionado
de uso comercial, com as
seguintes características:
. Código: TBZ37117301
. Fabricante: LG
Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total
22/05/2024 Inclusão 1,00000 27.846,0000 27.846,00
Seq. Descrição Valor do Item
002 8.179,00ITEM 02 - 01 Un. - Placa principal da condensadora,
com as seguintes características:
. Código: EBR85411708
. Fabricante: LG
Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total
22/05/2024 Inclusão 1,00000 8.179,0000 8.179,00
Seq. Descrição Valor do Item
Ordenador de Despesa
SAMARA GAUDENCIO ASFORA LACERDA
***.365.604-**
22/05/2024 12:58:17
Gestor Financeiro
LEONARDO GUEDES PEREIRA
***.457.364-**
23/05/2024 09:38:40
Responsável pela Nota de Empenho
JOSE CAETANO LEITE
***.880.894-**
22/05/2024 09:28:49
Assinaturas
2 de 2
003
Versão Data/Hora
23/05/2024 09:38:40
Operação
Alteração