Data e hora da consulta:
Usuário:
11/07/2024 15:40
***.880.894-**
Nota de Empenho
Impressão Completa
Código Nome Moeda
Ano Tipo Número
80005 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13A.REGIAO REAL - (R$)
2024 NE 405
Natureza da DespesaEsfera UGRPTRES Plano InternoFonte de Recurso
Célula Orçamentária
1 167983 1050000344 339039 - -
Data de Emissão Tipo Processo Taxa de Câmbio Valor
Código Nome
Descrição
Local da Entrega
Informação Complementar
28/06/2024 Ordinário 06057/2024 - 537,00
22.638.615/0001-80 ALCENIRA BORGES DA SILVA
EMPENHO para atender as despesas referente a aquisição de 30 (trinta) unidades de Coffee Break - Lote 1, Item 1,
Tipo 1, resultantes do Pregão Eletrônico nº 90001/2024- Ata de Registro de Preços ¿ ARP nº 03/2024 (PROAD nº
11.987/2023). Evento: Oficina Aplicação de decisões interamericanas de Direitos Humanos. PROAD06057/2024
-
Mediante da AR de Preços nº 003/2024, decorrente ddecorrente do Pregão Eletrônico nº 90001/2024
Artigo
Código
Parágrafo
Modalidade de Licitação
IncísoAto Normativo
Amparo Legal
126 PREGAO
1 - - -
Alínea
LEI 10.520 / 2002
Sistema de Origem
SIAFI-STN
Favorecido
Endereço
MARECHAL ESPERIDIAO ROS 744 SALA A EXPEDICIONARIOS
CEP
58041-070
Município
SANTA RITA PB
UF Telefone
83 - 99808-2056
CNPJ
02.658.544/0001-70
CEP
58013-260
Endereço
AV. CORALIO SOARES DE OLIVEIRA S/N - CENTRO.
Município
JOAO PESSOA
UF
PB
Telefone
0XX83 3533-6138 0XX83 3533-6140
UG Emitente
1 de 2
003
Versão Data/Hora
28/06/2024 16:57:33
Operação
Alteração
Data e hora da consulta:
Usuário:
11/07/2024 15:40
***.880.894-**
Nota de Empenho
Impressão Completa
Lista de Itens
Natureza de Despesa
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC 537,00
Total da Lista
Subelemento 41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
001 537,00Coffee break para ser ofertado na oficina Aplicação de
decisões interamericanas de Direitos Humanos, que
se realizará no dia 9 de agosto de 2024, das 08h30 às
12 h e das 14 às 15h30, na Sala de Cursos da EJUD.
Serão ofertados coffee breaks para 30 pessoas, pela
manhã.
Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total
28/06/2024 Inclusão 30,00000 17,9000 537,00
Seq. Descrição Valor do Item
Ordenador de Despesa
SAMARA GAUDENCIO ASFORA LACERDA
***.365.604-**
28/06/2024 16:57:33
Gestor Financeiro
LEONARDO GUEDES PEREIRA
***.457.364-**
28/06/2024 15:39:17
Responsável pela Nota de Empenho
JOSE CAETANO LEITE
***.880.894-**
28/06/2024 15:40:02
Assinaturas
2 de 2
003
Versão Data/Hora
28/06/2024 16:57:33
Operação
Alteração