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Usuário:
01/07/2024 15:45
***.496.464-**
Nota de Empenho
Impressão Completa
Lista de Itens
Natureza de Despesa
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.590,00
Total da Lista
Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO
001 490,00item 2 - Aquisição de 5 unidades de Lixeiras tubulares em inox com
pedal e cesto removível, com capacidade de 12L, ao custo unitário de
R$98,00.
Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total
28/06/2024 Inclusão 5,00000 98,0000 490,00
Seq. Descrição Valor do Item
002 1.100,00item 4 - Aquisição de 20 unidades de Papel toalha bobinado,
superbranco, folha dupla, material não reciclado, medindo 20cm x 200m
(rolo) ao custo unitário de R$55,00.
Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total
28/06/2024 Inclusão 20,00000 55,0000 1.100,00
Seq. Descrição Valor do Item
Ordenador de Despesa
SAMARA GAUDENCIO ASFORA LACERDA
***.365.604-**
28/06/2024 12:48:06
Gestor Financeiro
LEONARDO GUEDES PEREIRA
***.457.364-**
28/06/2024 15:39:03
Assinaturas
2 de 2
003
Versão Data/Hora
28/06/2024 15:39:03
Operação
Alteração