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Usuário:
01/07/2024 15:45
***.496.464-**
Nota de Empenho
Impressão Completa
Lista de Itens
Natureza de Despesa
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.262,40
Total da Lista
Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO
001 1.936,00item 1 - Aquisição de 4 unidades de carrinhos coletores tipo contentor,
com capacidade de 240L, fabricado em polietileno de alta densidade
(PEAD) ao custo unitário de R$484,00.
Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total
28/06/2024 Inclusão 4,00000 484,0000 1.936,00
Seq. Descrição Valor do Item
002 326,40item 3 - Aquisição de 68 unidades de Papel toalha bobinado,
superbranco, folha dupla, material não reciclado, medindo 19cm x 22cm
ao custo unitário de R$4,80.
Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total
28/06/2024 Inclusão 68,00000 4,8000 326,40
Seq. Descrição Valor do Item
Ordenador de Despesa
SAMARA GAUDENCIO ASFORA LACERDA
***.365.604-**
28/06/2024 12:47:17
Gestor Financeiro
LEONARDO GUEDES PEREIRA
***.457.364-**
28/06/2024 15:38:48
Assinaturas
2 de 2
002
Versão Data/Hora
28/06/2024 15:38:48
Operação
Alteração