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Usuário:
17/06/2024 16:14
***.880.894-**
Nota de Empenho
Impressão Completa
Lista de Itens
Natureza de Despesa
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 10.731,10
Total da Lista
Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
001 9.963,90Item 01 - 90 (noventa) unidades - Tatame EVA, conforme condições,
critérios,
quantidades e exigências estabelecidas no Aviso
de Contratação Direta e seus anexos.
Marca/Fabricante: EVA BRASIL
Modelo/Versão: TATAME BICOLOR 1 x 1 m x 40mm.
Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total
17/06/2024 Inclusão 90,00000 110,7100 9.963,90
Seq. Descrição Valor do Item
002 767,20item 02 - 20 (vinte) unidades - Suporte de Parede para Bicicleta,
conforme
condições, critérios, quantidades e exigências
estabelecidas no Aviso de Contratação Direta e
seus anexos.
Marca/Fabricante: HONGSEN
Modelo/Versão: HTS10.
Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total
17/06/2024 Inclusão 20,00000 38,3600 767,20
Seq. Descrição Valor do Item
Ordenador de Despesa
STENIO QUEIROGA DE ALENCAR
***.431.044-**
17/06/2024 15:30:20
Gestor Financeiro
LEONARDO GUEDES PEREIRA
***.457.364-**
17/06/2024 15:15:37
Responsável pela Nota de Empenho
JOSE CAETANO LEITE
***.880.894-**
17/06/2024 16:14:23
Assinaturas
2 de 2
003
Versão Data/Hora
17/06/2024 16:14:23
Operação
Alteração