
Data e hora da consulta:
Usuário:
12/09/2024 15:57
***.880.894-**
Nota de Empenho
Impressão Completa
Lista de Itens
Natureza de Despesa
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 253,75
Total da Lista
Subelemento 39 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS
001 118,75item 2 - Aquisição de 05 unidades de Cera em pasta para manutenção
de pintura de veículos, em recipiente de 200g ao custo unitário de
R$23,75.
Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total
12/07/2024 Inclusão 5,00000 23,7500 118,75
Seq. Descrição Valor do Item
002 135,00item 4 - Aquisição de 3 unidades de Aromatizante líquido para aplicação
no ambiente interno de veículos ¿ com aplicador em Spray (em
recipientes de
60ml até 500ml), totalizando três litros ao custo unitário de R$45,00.
Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total
12/07/2024 Inclusão 3,00000 45,0000 135,00
Seq. Descrição Valor do Item
Ordenador de Despesa
STENIO QUEIROGA DE ALENCAR
***.431.044-**
12/07/2024 15:14:45
Gestor Financeiro
LEONARDO GUEDES PEREIRA
***.457.364-**
12/07/2024 15:12:05
Assinaturas
2 de 2
002
Versão Data/Hora
12/07/2024 15:14:45
Operação
Alteração