
Data e hora da consulta:
Usuário:
12/09/2024 15:56
***.880.894-**
Nota de Empenho
Impressão Completa
Lista de Itens
Natureza de Despesa
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 227,00
Total da Lista
Subelemento 39 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS
001 200,00item 1 - Aquisição de 10 unidades de Shampoo automotivo, com cera,
para lavagem da pintura de veículos, em Litros, ao custo unitário de
R$20,00.
Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total
12/07/2024 Inclusão 10,00000 20,0000 200,00
Seq. Descrição Valor do Item
002 27,00item 3 - Aquisição de 3 unidades de Solução líquida para dar brilho e
limpeza de pneus, em Litros, ao custo unitário de R$9,00.
Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total
12/07/2024 Inclusão 3,00000 9,0000 27,00
Seq. Descrição Valor do Item
Ordenador de Despesa
STENIO QUEIROGA DE ALENCAR
***.431.044-**
12/07/2024 15:14:19
Gestor Financeiro
LEONARDO GUEDES PEREIRA
***.457.364-**
12/07/2024 15:11:45
Assinaturas
2 de 2
002
Versão Data/Hora
12/07/2024 15:14:19
Operação
Alteração