
Data e hora da consulta:
Usuário:
08/09/2025 10:39
***.880.894-**
Nota de Empenho
Impressão Completa
Lista de Itens
Natureza de Despesa
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC 2.625,00
Total da Lista
Subelemento 41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
001 2.625,00Aquisição de 150 (cento e cinquenta) unidades de Coffee-Break para a
palestra Indústria 4.0 e o trabalho em plataformas: presente e futuro do
trabalho - no dia 28/02/2024, no Auditório do Fórum Maximiano
Figueiredo, nesta capital, das 08h00 às 11h00. PROAD 01271/2024
Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total
21/02/2024 Inclusão 150,00000 17,5000 2.625,00
Seq. Descrição Valor do Item
Ordenador de Despesa
SAMARA GAUDENCIO ASFORA LACERDA
***.365.604-**
21/02/2024 11:28:48
Gestor Financeiro
LEONARDO GUEDES PEREIRA
***.457.364-**
21/02/2024 11:39:38
Responsável pela Nota de Empenho
JOSE CAETANO LEITE
***.880.894-**
21/02/2024 11:44:54
Assinaturas
2 de 2
003
Versão Data/Hora
21/02/2024 11:44:54
Operação
Alteração