
Data e hora da consulta:
Usuário:
20/03/2024 10:37
***.880.894-**
Nota de Empenho
Impressão Completa
Lista de Itens
Natureza de Despesa
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI 4.234,00
Total da Lista
Subelemento 20 - TREINAMENTO/CAPACITACAO EM TIC
001 4.234,00VALOR para atender as despesas com a inscrição do servidor
RODRIGO CARTAXO MARQUES DUARTE, no evento Agile Trend 2024
- tipo do ingresso: 4-day pass AT mananagement + AT teams (04-07 de
março, a ser realizado no período de 04 a 07 de março de 2023, em Sáo
Paulo/SP, conforme elementos acostados aos autos. PROAD
00638/2024.
Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total
29/02/2024 Inclusão 1,00000 4.234,0000 4.234,00
Seq. Descrição Valor do Item
Ordenador de Despesa
STENIO QUEIROGA DE ALENCAR
***.431.044-**
29/02/2024 16:44:07
Gestor Financeiro
LEONARDO GUEDES PEREIRA
***.457.364-**
29/02/2024 16:31:36
Responsável pela Nota de Empenho
JOSE CAETANO LEITE
***.880.894-**
01/03/2024 09:10:01
Assinaturas
2 de 2
003
Versão Data/Hora
01/03/2024 09:10:01
Operação
Alteração