
Data e hora da consulta:
Usuário:
03/12/2024 14:31
***.496.464-**
Nota de Empenho
Impressão Completa
Lista de Itens
Natureza de Despesa
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
Total da Lista
Subelemento 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
001 120,00item 79 (LOTE 10) - Aquisição de 01u de Contator para manobra de
capacitor, Ie=18A, 3NA(principal)/1NA(aux), 220V 60Hz, REF: CWMC18
WEG ou equivalente técnico. Marca/Fabricante: SOPRANO. Custo
unitário R$120,00.
Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total
03/12/2024 Inclusão 1,00000 120,0000 120,00
Seq. Descrição Valor do Item
002 880,00item 80 (LOTE 10) - Aquisição de 04u de Capacitores para Correção de
Fator de Potência, 5kvar/380vca/60hz/trifásico; capacitância: 3 x 31µf,
REF: Epcos B32343 C3051-A080 ou equivalente técnico.
Marca/Fabricante: JNG. Custo unitário R$220,00.
Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total
03/12/2024 Inclusão 4,00000 220,0000 880,00
Seq. Descrição Valor do Item
Ordenador de Despesa
SAMARA GAUDENCIO ASFORA LACERDA
***.365.604-**
03/12/2024 14:28:09
Gestor Financeiro
LEONARDO GUEDES PEREIRA
***.457.364-**
03/12/2024 14:23:37
Assinaturas
2 de 2002
Versão Data/Hora
03/12/2024 14:28:09
Operação
Alteração