Data e hora da consulta:
Usuário:
14/10/2024 14:34
***.880.894-**
Nota de Empenho
Impressão Completa
Código Nome Moeda
Ano Tipo Número
80005 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13A.REGIAO REAL - (R$)
2024 NE 462
Natureza da DespesaEsfera UGRPTRES Plano InternoFonte de Recurso
Célula Orçamentária
1 167983 1138000344 339030 - -
Data de Emissão Tipo Processo Taxa de Câmbio Valor
Código Nome
Descrição
Local da Entrega
Informação Complementar
01/08/2024 Ordinário PROAD 2194/2024 - 3.910,00
03.851.189/0001-14 HABIB DECORACOES DE ITAJUBA LTDA
EMPENHO para atender as despesas, neste exercício, referente a Aquisição de material de marcenaria para utilização
em diversos setores do Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região. PROAD TRT Nº 2194/2024.
Coordenadoria de Material e Patrimônio ¿ CMP situado à Avenida Marechal Deodoro nº 61 Centro
Nos termos do art. 13, inciso VI, do Decreto nº 10.024/2019, do Pregão Eletrônico nº 90012/2024
Artigo
Código
Parágrafo
Modalidade de Licitação
IncísoAto Normativo
Amparo Legal
179 PREGAO
28 - I -
Alínea
Lei 14.133/2021
Sistema de Origem
SIAFI-STN
Favorecido
Endereço
DOUTOR AMERICO DE OLIVE 167 LOJA 01 CENTRO
CEP
37500-061
Município
ITAJUBA MG
UF Telefone
35 3622 4866
CNPJ
02.658.544/0001-70
CEP
58013-260
Endereço
AV. CORALIO SOARES DE OLIVEIRA S/N - CENTRO.
Município
JOAO PESSOA
UF
PB
Telefone
0XX83 3533-6138 0XX83 3533-6140
UG Emitente
1 de 3
002
Versão Data/Hora
01/08/2024 15:33:21
Operação
Alteração
Data e hora da consulta:
Usuário:
14/10/2024 14:34
***.880.894-**
Nota de Empenho
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Lista de Itens
Natureza de Despesa
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 3.910,00
Total da Lista
Subelemento 24 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES
001 555,00ITEM 01 - Perfil U medindo 3m, em aço galvanizado para divisória naval,
na cor preta. Marca: ROOFLOR
Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total
01/08/2024 Inclusão 30,00000 18,5000 555,00
Seq. Descrição Valor do Item
002 555,00ITEM 02 - Perfil U, medindo 3m, em aço galvanizado para divisória
naval, na cor cinza. Marca: ROOFLOR
Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total
01/08/2024 Inclusão 30,00000 18,5000 555,00
Seq. Descrição Valor do Item
003 742,50ITEM 03 - Perfil H, medindo 3m, em aço galvanizado para divisória
naval, na cor cinza.
Marca: ROOFLOR
Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total
01/08/2024 Inclusão 30,00000 24,7500 742,50
Seq. Descrição Valor do Item
004 352,50ITEM 04 - Perfil H, medindo 1,20m, em aço galvanizado para divisória
naval, na cor cinza.
Marca: ROOFLOR
Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total
01/08/2024 Inclusão 30,00000 11,7500 352,50
Seq. Descrição Valor do Item
005 1.120,00ITEM 05 - Kit de batente de porta para divisória, na cor cinza.
Marca: ROOFLOR
Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total
01/08/2024 Inclusão 20,00000 56,0000 1.120,00
Seq. Descrição Valor do Item
006 292,50ITEM 06 - Dobradiças para porta de divisória naval de 3 (7,5 cm), na cor
preta.
Marca: VOUGA
Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total
01/08/2024 Inclusão 30,00000 9,7500 292,50
Seq. Descrição Valor do Item
007 292,50ITEM 07 - Dobradiças para porta de divisória naval de 3 (7,5 cm), na cor
cinza.
Seq. Descrição Valor do Item
2 de 3002
Versão Data/Hora
01/08/2024 15:33:21
Operação
Alteração
Data e hora da consulta:
Usuário:
14/10/2024 14:34
***.880.894-**
Nota de Empenho
Impressão Completa
Lista de Itens
Natureza de Despesa
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 3.910,00
Total da Lista
Subelemento 24 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES
007 292,50Marca: VOUGA
Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total
01/08/2024 Inclusão 30,00000 9,7500 292,50
Seq. Descrição Valor do Item
Ordenador de Despesa
SAMARA GAUDENCIO ASFORA LACERDA
***.365.604-**
01/08/2024 15:33:21
Gestor Financeiro
LEONARDO GUEDES PEREIRA
***.457.364-**
01/08/2024 14:59:36
Assinaturas
3 de 3
002
Versão Data/Hora
01/08/2024 15:33:21
Operação
Alteração