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15/09/2025 10:52
***.880.894-**
Nota de Empenho
Impressão Completa
Lista de Itens
Natureza de Despesa
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC 1.320,00
Total da Lista
Subelemento 41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
001 1.320,00Despesas com aquisição de Coffee break ¿ Lote 1 ¿ Tipo 1, para ser
servido no dia 29/11/2023 às 10h (30 servidores), 30/11/2023 às 10h (30
servidores) no Auditório do Fórum Irineu Joffily, em Campina Grande-PB.
Adquirido por meio da Ata de Registro de Preços n° 04/2023. EVENTO:
Processos comunicativos, relações de gênero e ambiente de trabalho: o
que dizem os homens PROAD 11399/2023.
Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total
22/11/2023 Inclusão 60,00000 22,0000 1.320,00
Seq. Descrição Valor do Item
Ordenador de Despesa
STENIO QUEIROGA DE ALENCAR
***.431.044-**
22/11/2023 16:29:54
Gestor Financeiro
SALETIEL DIAS PAZ
***.618.804-**
22/11/2023 15:42:28
Responsável pela Nota de Empenho
JOSE CAETANO LEITE
***.880.894-**
23/11/2023 09:48:58
Assinaturas
2 de 2
003
Versão Data/Hora
23/11/2023 09:48:58
Operação
Alteração